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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4998 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 101869 E ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2026 1.013,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 101869 E ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2026 1.013,40
15/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/1929; REF. EMPENHO 4998/2026 2272 - VANDECIR VALIATI 1.013,40
16/06/2026 Pagamento de Empenho 4998/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.013,40
TOTAL 1.013,40 1.013,40 1.013,40
SALDO A PAGAR 0,00