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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5020 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO MICRO COM PLACA IYT-6769 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 101922 ORDEM DE COMPRA N° 2791/2026 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 PREVIO REFERENTE COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO MICRO COM PLACA IYT-6769 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 101922 ORDEM DE COMPRA N° 2791/2026 48,00
TOTAL 48,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 48,00