| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.830.696 LUAN MARCELO KOLBERG |
| Número do empenho: | 5026 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEUS DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 101921 ORDEM DE COMPRA N° 2806/2026 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PREVIO REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEUS DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 101921 ORDEM DE COMPRA N° 2806/2026 | 200,00 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 34/34; REF. EMPENHO 5026/2026 3582 - 52.830.696 LUAN MARCELO KOLBERG | 200,00 | ||
| 15/06/2026 | Pagamento de Empenho 5026/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||