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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5036 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VAN ESCOLAR, PLACA IUZ-3076, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISIÇÃO N° 101920 ORDEM DE COMPRA N° 2789/2026 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VAN ESCOLAR, PLACA IUZ-3076, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISIÇÃO N° 101920 ORDEM DE COMPRA N° 2789/2026 150,00
12/06/2026 Conforme Outros Nº 46; REF. EMPENHO 5036/2026 3507 - ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI 150,00
15/06/2026 Pagamento de Empenho 5036/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00