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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5058 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101937 ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2026 103,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101937 ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2026 103,00
16/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 001/3261; REF. EMPENHO 5058/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101937 ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2026 103,00
18/06/2026 Pagamento de Empenho 5058/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 103,00
TOTAL 103,00 103,00 103,00
SALDO A PAGAR 0,00