| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5073 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO RERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE BRACADEIRA E MANGUEIRA NO BUTIJÃO DE GÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 10195 ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2026 | 103,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PREVIO RERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE BRACADEIRA E MANGUEIRA NO BUTIJÃO DE GÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 10195 ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2026 | 103,36 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/171418; REF. EMPENHO 5073/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL RERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE BRACADEIRA E MANGUEIRA NO BUTIJÃO DE GÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 10195 ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2026 | 103,36 | ||
| TOTAL | 103,36 | 103,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/06/2026 | 1,25 | 1934/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1,25 |