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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5075 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESPONSAVEL PELO SETOR ELETRICO DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº 101948 ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2026 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESPONSAVEL PELO SETOR ELETRICO DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº 101948 ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2026 45,00
16/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3263; REF. EMPENHO 5075/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESPONSAVEL PELO SETOR ELETRICO DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº 101948 ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2026 45,00
18/06/2026 Pagamento de Empenho 5075/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00