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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5129 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102001. O.C. Nº 2871/2026. 206,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102001. O.C. Nº 2871/2026. 206,00
17/06/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/125; REF. EMPENHO 5129/2026 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102001. O.C. Nº 2871/2026. 206,00
18/06/2026 Pagamento de Empenho 5129/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 206,00
TOTAL 206,00 206,00 206,00
SALDO A PAGAR 0,00