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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5162 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 102021. O.C. Nº 2906/2026. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 PRÉVIO. REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 102021. O.C. Nº 2906/2026. 100,00
19/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/124; REF. EMPENHO 5162/2026 1582 - ALVARO RENATO MARTINS MEI REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 102021. O.C. Nº 2906/2026. 100,00
22/06/2026 Pagamento de Empenho 5162/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00