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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILBERTO S. DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5211 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102044. O.C. Nº 2938/2026. 92,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102044. O.C. Nº 2938/2026. 92,65
19/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 202/338671; 2/48542; REF. EMPENHO 5211/2026 197 - GILBERTO S. DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102044. O.C. Nº 2938/2026. 92,65
22/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2026 GILBERTO S. DA SILVA - 197 92,65
TOTAL 92,65 92,65 92,65
SALDO A PAGAR 0,00