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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5230 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 102097. O.C. Nº 2964/2026. 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 102097. O.C. Nº 2964/2026. 49,90
22/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/16647; REF. EMPENHO 5230/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 102097. O.C. Nº 2964/2026. 49,90
03/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5230/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,30
03/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5230/2026 0,60
TOTAL 49,90 49,90 49,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/07/2026 0,60 2051/2026 Lançada
TOTAL   0,60