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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5620 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº057/2024 DAS APÓLICES 9525 E 149098 PARA A SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101934. O.C. Nº 3011/2026. 809,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº057/2024 DAS APÓLICES 9525 E 149098 PARA A SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101934. O.C. Nº 3011/2026. 809,84
23/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº057/2024 DAS APÓLICES 9525 E 149098 PARA A SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101934. O.C. Nº 3011/2026. 809,84
TOTAL 809,84 809,84 0,00
SALDO A PAGAR 809,84