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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5636 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Serviços Socioassistenciais
Projeto / Atividade: Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DE DERIVADOS DE MANDIOCA OFERTADOS PELO CRAS EM PARCERIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 102155. O.C. Nº 3033/2026. 234,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DE DERIVADOS DE MANDIOCA OFERTADOS PELO CRAS EM PARCERIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 102155. O.C. Nº 3033/2026. 234,99
30/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1102; REF. EMPENHO 5636/2026 654 - LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DE DERIVADOS DE MANDIOCA OFERTADOS PELO CRAS EM PARCERIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 102155. O.C. Nº 3033/2026. 234,99
03/07/2026 Pagamento de Empenho 5636/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 234,99
TOTAL 234,99 234,99 234,99
SALDO A PAGAR 0,00