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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5670 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 102193. O.C. Nº 3067/2026. 99,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 102193. O.C. Nº 3067/2026. 99,98
25/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/385043; 017/41663; REF. EMPENHO 5670/2026 4877 - ANA PAULA DE CARVALHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 102193. O.C. Nº 3067/2026. 99,98
26/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2026 ANA PAULA DE CARVALHO - 4877 99,98
TOTAL 99,98 99,98 99,98
SALDO A PAGAR 0,00