| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 5670 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 102193. O.C. Nº 3067/2026. | 99,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 102193. O.C. Nº 3067/2026. | 99,98 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/385043; 017/41663; REF. EMPENHO 5670/2026 4877 - ANA PAULA DE CARVALHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 102193. O.C. Nº 3067/2026. | 99,98 | ||
| 26/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2026 ANA PAULA DE CARVALHO - 4877 | 99,98 | ||
| TOTAL | 99,98 | 99,98 | 99,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||