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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5722 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102199. O.C.Nº 3106/2026. 1.489,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102199. O.C.Nº 3106/2026. 1.489,70
06/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3279; REF. EMPENHO 5722/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102199. O.C.Nº 3106/2026. 1.489,70
07/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2026 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 1.489,70
TOTAL 1.489,70 1.489,70 1.489,70
SALDO A PAGAR 0,00