| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 5722 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102199. O.C.Nº 3106/2026. | 1.489,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102199. O.C.Nº 3106/2026. | 1.489,70 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3279; REF. EMPENHO 5722/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 102199. O.C.Nº 3106/2026. | 1.489,70 | ||
| 07/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2026 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 1.489,70 | ||
| TOTAL | 1.489,70 | 1.489,70 | 1.489,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||