| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PORTARIA Nº 1079, ATA Nº 13/2026 E PREGÃO Nº 3/2026. REQUISIÇÃO Nº 102211. O.C. Nº 3122/2026. | 806,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PORTARIA Nº 1079, ATA Nº 13/2026 E PREGÃO Nº 3/2026. REQUISIÇÃO Nº 102211. O.C. Nº 3122/2026. | 806,21 | ||
| TOTAL | 806,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 806,21 | |||