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Última atualização realizada em 03/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUGUSTO TORRES NEDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5745 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso: 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PORTARIA Nº 1079, ATA Nº 008/2026 E PREGÃO Nº 2/2026. REQUISIÇÃO Nº 102205. O.C. Nº 3128/2026. 2.079,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PORTARIA Nº 1079, ATA Nº 008/2026 E PREGÃO Nº 2/2026. REQUISIÇÃO Nº 102205. O.C. Nº 3128/2026. 2.079,00
TOTAL 2.079,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.079,00