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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 5811 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Serviços Socioassistenciais
Projeto / Atividade: Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSOS OFERTADOS PELO CRAS, E LANCHES DOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES, CFE ATA Nº 15/2025. REQUISIÇÃO Nº 102321. O.C. Nº 3179/2026. 1.163,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSOS OFERTADOS PELO CRAS, E LANCHES DOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES, CFE ATA Nº 15/2025. REQUISIÇÃO Nº 102321. O.C. Nº 3179/2026. 1.163,85
10/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/643; REF. EMPENHO 5811/2026 33018 - ZENAIDE TEREZA KOLBERG REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSOS OFERTADOS PELO CRAS, E LANCHES DOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES, CFE ATA Nº 15/2025. REQUISIÇÃO Nº 102321. O.C. Nº 3179/2026. 1.163,85
14/07/2026 Pagamento de Empenho 5811/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.163,85
TOTAL 1.163,85 1.163,85 1.163,85
SALDO A PAGAR 0,00