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Última atualização realizada em 05/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5815 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Registro por Outro Órgão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 102349. O.C. Nº 3186/2026. 1.494,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 102349. O.C. Nº 3186/2026. 1.494,00
17/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/3255; REF. EMPENHO 5815/2026 34082 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 102349. O.C. Nº 3186/2026. 1.494,00
20/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5815/2026 - REF. JULHO/2026 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 34082 1.476,07
20/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5815/2026 17,93
TOTAL 1.494,00 1.494,00 1.494,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 17/07/2026 17,93 2255/2026 Lançada
TOTAL   17,93