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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VARLEI CATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5863 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102247. O.C. Nº 3237/2026. 1.746,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102247. O.C. Nº 3237/2026. 1.746,00
08/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/14373; REF. EMPENHO 5863/2026 4096 - VARLEI CATTO - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102247. O.C. Nº 3237/2026. 1.746,00
14/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2026 VARLEI CATTO - EPP - 4096 1.746,00
TOTAL 1.746,00 1.746,00 1.746,00
SALDO A PAGAR 0,00