| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D. R. DOS REIS LTDA |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 102425. O.C. Nº 3288/2026. | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 102425. O.C. Nº 3288/2026. | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.349,00 | |||