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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5946 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102422. O.C. Nº 3289/2026. 404,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102422. O.C. Nº 3289/2026. 404,06
13/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/172356; REF. EMPENHO 5946/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102422. O.C. Nº 3289/2026. 404,06
15/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5946/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,21
15/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5946/2026 4,85
TOTAL 404,06 404,06 404,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/07/2026 4,85 2224/2026 Lançada
TOTAL   4,85