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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO ferias do mes de julho 2026 865,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 REF. PAGTO ferias do mes de julho 2026 865,76
08/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2026. 865,76
10/07/2026 Pagamento de Empenho 5973/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865,76
TOTAL 865,76 865,76 865,76
SALDO A PAGAR 0,00