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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5975 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FÉRIAS ferias do mes de julho 2026 8.920,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 REF.PGTO FÉRIAS ferias do mes de julho 2026 8.920,06
08/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2026. 8.920,06
08/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC 80,00
08/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC 442,21
08/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC 1.395,67
08/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC 1.645,63
08/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC 1.933,13
08/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC 2.311,08
10/07/2026 Pagamento de Empenho 5975/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.112,34
TOTAL 8.920,06 8.920,06 8.920,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 08/07/2026 80,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 08/07/2026 442,21 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 08/07/2026 1.395,67 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 08/07/2026 1.645,63 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 08/07/2026 1.933,13 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 08/07/2026 2.311,08 Lançada
TOTAL   7.807,72