Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de janeiro 2026 |
22.736,34 |
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| 26/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2026. |
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22.736,34 |
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| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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40,00 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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50,00 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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62,12 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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65,00 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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68,40 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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266,40 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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464,13 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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806,94 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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1.040,32 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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1.090,73 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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2.880,50 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 609/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.901,80 |
| TOTAL |
22.736,34 |
22.736,34 |
22.736,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |