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Última atualização realizada em 05/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6093 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102488. O.C. Nº 3369/2026. 107,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102488. O.C. Nº 3369/2026. 107,70
17/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4947; REF. EMPENHO 6093/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102488. O.C. Nº 3369/2026. 107,70
20/07/2026 Pagamento de Empenho 6093/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 107,70
TOTAL 107,70 107,70 107,70
SALDO A PAGAR 0,00