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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAELA KOHL FILICETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6159 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA DO CRAS, REALIZADA NO DIA 18/06, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÃO PARA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. REQUISIÇÃO Nº 102521. O.C. Nº 3424/2026. 107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA DO CRAS, REALIZADA NO DIA 18/06, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÃO PARA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. REQUISIÇÃO Nº 102521. O.C. Nº 3424/2026. 107,00
14/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/277718; 4/18743; 20/1108; REF. EMPENHO 6159/2026 1663 - RAFAELA KOHL FILICETO REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA DO CRAS, REALIZADA NO DIA 18/06, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÃO PARA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. REQUISIÇÃO Nº 102521. O.C. Nº 3424/2026. 107,00
15/07/2026 Pagamento de Empenho 6159/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 107,00
TOTAL 107,00 107,00 107,00
SALDO A PAGAR 0,00