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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAELA KOHL FILICETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6160 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA DO CRAS, REALIZADA NO DIA 17/06, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO DA CONSULTA POPULAR. REQUISIÇÃO Nº 102520. O.C. Nº 3423/2026. 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA DO CRAS, REALIZADA NO DIA 17/06, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO DA CONSULTA POPULAR. REQUISIÇÃO Nº 102520. O.C. Nº 3423/2026. 109,00
14/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/228534; 1/228407; 18/11823; REF. EMPENHO 6160/2026 1663 - RAFAELA KOHL FILICETO REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA DO CRAS, REALIZADA NO DIA 17/06, DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO DA CONSULTA POPULAR. REQUISIÇÃO Nº 102520. O.C. Nº 3423/2026. 109,00
15/07/2026 Pagamento de Empenho 6160/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00