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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6162 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102550. O.C. Nº 3432/2026. 428,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102550. O.C. Nº 3432/2026. 428,60
14/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/172504; 1/13434; 2/4452; 2/4435; 1/139; 1/172195; 1/172162; 1/13428; 4/7388; 3/31366; 1/171751; REF. EMPENHO 6162/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102550. O.C. Nº 3432/2026. 428,60
15/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6162/2026 JOSE LUIZ CURSINO - 5074 428,60
TOTAL 428,60 428,60 428,60
SALDO A PAGAR 0,00