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Última atualização realizada em 05/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 65.379.248 LETICIA MORAES VERZEGNAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6285 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CABELO E PARA A SRTA. TURISMO PARTICIPAR DO EVENTO DE ESCOLHA DA SRTA. TURISMO ROTA DAS TERRAS. REQUISIÇÃO Nº 102704. O.C. Nº 3569/2026. 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CABELO E PARA A SRTA. TURISMO PARTICIPAR DO EVENTO DE ESCOLHA DA SRTA. TURISMO ROTA DAS TERRAS. REQUISIÇÃO Nº 102704. O.C. Nº 3569/2026. 370,00
23/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4; REF. EMPENHO 6285/2026 5232 - 65.379.248 LETICIA MORAES VERZEGNAZZI REFERENTE SERVIÇO DE CABELO E PARA A SRTA. TURISMO PARTICIPAR DO EVENTO DE ESCOLHA DA SRTA. TURISMO ROTA DAS TERRAS. REQUISIÇÃO Nº 102704. O.C. Nº 3569/2026. 370,00
24/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6285/2026 65.379.248 LETICIA MORAES VERZEGNAZZI - 5232 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00