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Última atualização realizada em 05/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6749 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Registro por Outro Órgão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACQA ITK-4354. REQUISIÇÃO Nº 102791. O.C. Nº 3704/2026. 1.279,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACQA ITK-4354. REQUISIÇÃO Nº 102791. O.C. Nº 3704/2026. 1.279,52
29/07/2026 CREDOR INDEVIDO -1.279,52
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00