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Última atualização realizada em 06/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6837 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Promoção de Eventos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GABARITO PARA MONTAGEM DE ARVORE DE NATAL. REQUISIÇÃO Nº 102865. O.C. Nº 3783/2026. 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GABARITO PARA MONTAGEM DE ARVORE DE NATAL. REQUISIÇÃO Nº 102865. O.C. Nº 3783/2026. 245,00
04/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/141; REF. EMPENHO 6837/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GABARITO PARA MONTAGEM DE ARVORE DE NATAL. REQUISIÇÃO Nº 102865. O.C. Nº 3783/2026. 245,00
04/08/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6837/2026, 1136 - MARCELO BERTOLDI 8,58
05/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2026 MARCELO BERTOLDI - 1136 236,42
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/08/2026 8,58 Lançada
TOTAL   8,58