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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6880 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL INFORMATICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA. REQUISIÇÃO Nº 102911. O.C. Nº 3822/2026. 149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA. REQUISIÇÃO Nº 102911. O.C. Nº 3822/2026. 149,00
TOTAL 149,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 149,00