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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6890 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospitais de Pequeno Porte - HPP
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 17 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E HIGIENE DA ATA Nº 028/2025 , PREGÃO N° 17/2025 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102655. O.C. Nº 3826/2026. 233,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E HIGIENE DA ATA Nº 028/2025 , PREGÃO N° 17/2025 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102655. O.C. Nº 3826/2026. 233,50
TOTAL 233,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 233,50