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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6903 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.500/26 - EMENDA 36660003 P.M
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102951. O.C. Nº 3838/2026. 47,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102951. O.C. Nº 3838/2026. 47,88
06/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/17107; REF. EMPENHO 6903/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102951. O.C. Nº 3838/2026. 47,88
07/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,31
07/08/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6903/2026 0,57
TOTAL 47,88 47,88 47,88
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/08/2026 0,57 2569/2026 Lançada
TOTAL   0,57