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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MOISES ARTUR DE ABREU VERISSIMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6904 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR MOISES DE ARTUR ABREU VERISSIMO, QUANDO EM VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 102936. O.C. Nº 3836/2026. 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR MOISES DE ARTUR ABREU VERISSIMO, QUANDO EM VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 102936. O.C. Nº 3836/2026. 63,00
06/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/472780; REF. EMPENHO 6904/2026 6265 - MOISES ARTUR DE ABREU VERISSIMO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR MOISES DE ARTUR ABREU VERISSIMO, QUANDO EM VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 102936. O.C. Nº 3836/2026. 63,00
06/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6904/2026 MOISES ARTUR DE ABREU VERISSIMO - 6265 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00