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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6946 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FERIAS MES Ferias do mes de Agosto 2026 1.116,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 REF. PGTO FERIAS MES Ferias do mes de Agosto 2026 1.116,38
06/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS COMP. 08/2026. 1.116,38
06/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC 111,63
10/08/2026 Pagamento de Empenho 6946/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.004,75
TOTAL 1.116,38 1.116,38 1.116,38
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 06/08/2026 111,63 Lançada
TOTAL   111,63