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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6951 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO FÉRIAS Ferias do mes de Agosto 2026 1.116,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 REF. PAGTO FÉRIAS Ferias do mes de Agosto 2026 1.116,39
06/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS COMP. 08/2026. 1.116,39
06/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE 19,77
06/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE 349,90
06/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE 460,80
10/08/2026 Pagamento de Empenho 6951/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,92
TOTAL 1.116,39 1.116,39 1.116,39
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 06/08/2026 19,77 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 06/08/2026 349,90 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 06/08/2026 460,80 Lançada
TOTAL   830,47