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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6961 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Agosto 2026 3.572,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Agosto 2026 3.572,46
06/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS COMP. 08/2026. 3.572,46
06/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UBS - EFITVOS/CC - ASPS 23,81
06/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UBS - EFITVOS/CC - ASPS 423,90
06/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UBS - EFITVOS/CC - ASPS 1.229,69
10/08/2026 Pagamento de Empenho 6961/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.895,06
TOTAL 3.572,46 3.572,46 3.572,46
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 06/08/2026 23,81 Lançada
INSS-LIVRE 06/08/2026 423,90 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 06/08/2026 1.229,69 Lançada
TOTAL   1.677,40