| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA USO NA AMBULANCIA PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 102999. O.C. Nº 3873/2026. | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA USO NA AMBULANCIA PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 102999. O.C. Nº 3873/2026. | 99,80 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/17271; REF. EMPENHO 7019/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA USO NA AMBULANCIA PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 102999. O.C. Nº 3873/2026. | 99,80 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,60 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7019/2026 | 1,20 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/08/2026 | 1,20 | 2670/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,20 |