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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7111 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 103034 ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2026 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 103034 ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2026 670,00
19/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/3341; REF. EMPENHO 7111/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 103034 ORDEM DE COMPRA Nº 3964/202 670,00
20/08/2026 Pagamento de Empenho 7111/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00