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Última atualização realizada em 25/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7137 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: MOBILIARIO
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTINA-SE A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMEF BIRKHANN E TONON, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO ADEQUADO PARA A ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES. REQUISIÇÃO N° 103069. OC 3990/2026. 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTINA-SE A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMEF BIRKHANN E TONON, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO ADEQUADO PARA A ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES. REQUISIÇÃO N° 103069. OC 3990/2026. 2.650,00
19/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/68539928; REF. EMPENHO 7137/2026 2633 - IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTINA-SE A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMEF BIRKHANN E TONON, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO ADEQUADO PARA A ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES. REQUISIÇÃO N° 103069. OC 3990/2026. 2.650,00
20/08/2026 Pagamento de Empenho 7137/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.650,00
TOTAL 2.650,00 2.650,00 2.650,00
SALDO A PAGAR 0,00