| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7248 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Rescisão do João Goergen | 2.912,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Rescisão do João Goergen | 2.912,86 | ||
| 18/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE SERVIDOR. | 2.912,86 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 7248/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.912,86 | ||
| TOTAL | 2.912,86 | 2.912,86 | 2.912,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||