| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Folha do mes de janeiro 2026 | 2.746,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Folha do mes de janeiro 2026 | 2.746,67 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2026. | 2.746,67 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 725/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.746,67 | ||
| TOTAL | 2.746,67 | 2.746,67 | 2.746,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||