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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ECO SER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7763 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA DIVISA SALDANHA MARINHO/IBIRUBA. REQUISIÇÃO Nº 103322. O.C. Nº 4229/2026. 2.727,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA DIVISA SALDANHA MARINHO/IBIRUBA. REQUISIÇÃO Nº 103322. O.C. Nº 4229/2026. 2.727,90
04/09/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2778; REF. EMPENHO 7763/2026 780 - ECO SER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA DIVISA SALDANHA MARINHO/IBIRUBA. REQUISIÇÃO Nº 103322. O.C. Nº 4229/2026. 2.727,90
10/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7763/2026 ECO SER LTDA - 780 2.727,90
TOTAL 2.727,90 2.727,90 2.727,90
SALDO A PAGAR 0,00