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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7878 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA O 2º FÓRUM DE SAÚDE MENTAL. REQUISIÇÃO Nº 103403. O.C. Nº 4340/2026. 31,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA O 2º FÓRUM DE SAÚDE MENTAL. REQUISIÇÃO Nº 103403. O.C. Nº 4340/2026. 31,51
31/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 016/104297; REF. EMPENHO 7878/2026 3023 - SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA O 2º FÓRUM DE SAÚDE MENTAL. REQUISIÇÃO Nº 103403. O.C. Nº 4340/2026. 31,51
01/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7878/2026 SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA - 3023 31,51
TOTAL 31,51 31,51 31,51
SALDO A PAGAR 0,00