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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAMILA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7880 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA O 2º FÓRUM DE SAÚDE MENTAL. REQUISIÇÃO Nº 103397. O.C. Nº 4335/2026. 27,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA O 2º FÓRUM DE SAÚDE MENTAL. REQUISIÇÃO Nº 103397. O.C. Nº 4335/2026. 27,35
31/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 017/45934; REF. EMPENHO 7880/2026 7455 - CAMILA DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA O 2º FÓRUM DE SAÚDE MENTAL. REQUISIÇÃO Nº 103397. O.C. Nº 4335/2026. 27,35
02/09/2026 Pagamento de Empenho 7880/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,35
TOTAL 27,35 27,35 27,35
SALDO A PAGAR 0,00