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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7889 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil - Creche - Integral - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REGULARIZAÇÃO DE C.O. MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DO EMPENHO ORIGINAL: 4417/2026. REF. PAGTO Folha do mes de maio 2026 6.971,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 REGULARIZAÇÃO DE C.O. MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DO EMPENHO ORIGINAL: 4417/2026. REF. PAGTO Folha do mes de maio 2026 6.971,68
31/08/2026 REGULARIZAÇÃO DE C.O. MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DO EMPENHO ORIGINAL: 4417/2026. REF. PAGTO Folha do mes de maio 2026 6.971,68
31/08/2026 Cfe. DESCONTO DE ÁGUA, retido na Nota de Empenho 7889/2026, DIVERSOS SERVIDORES 106,27
31/08/2026 Cfe. INSS-LIVRE, retido na Nota de Empenho 7889/2026, DIVERSOS SERVIDORES 601,86
31/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2026 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 6.263,55
TOTAL 6.971,68 6.971,68 6.971,68
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
DESCONTO DE ÁGUA 31/08/2026 106,27 Lançada
INSS-LIVRE 31/08/2026 601,86 Lançada
TOTAL   708,13