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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7913 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103435. O.C. Nº 4360/2026. 1.089,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103435. O.C. Nº 4360/2026. 1.089,80
14/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/12579; REF. EMPENHO 7913/2026 4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA 1.089,80
TOTAL 1.089,80 1.089,80 0,00
SALDO A PAGAR 1.089,80