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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8022 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103606. O.C. Nº 4520/2026. 1.094,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 REFERENTE A DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103606. O.C. Nº 4520/2026. 1.094,87
08/09/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103606. O.C. Nº 4520/2026. 1.094,87
08/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8022/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 1.094,87
TOTAL 1.094,87 1.094,87 1.094,87
SALDO A PAGAR 0,00